國網張掖供電公司加強內控與風險評估,進一步完善審計制度與質控,通過一系列措施來預防和降低供電審計過程中可能出現的風險和問題,不斷強化合規管理。
該公司利用計算機進行數據挖掘和分析,獲取數據背后的信息,從而更加有效地控制審計風險,通過數據分析軟件對公司財務報表、業務數據等進行深入分析,發現潛在的異常和風險點。加強內控與風險評估,在審計過程中,深入了解公司的內部控制環境,在管理制度、組織架構、業務流程等方面作出更準確的風險評估。估算風險等級,根據公司的內控環境和業務流程,估算出各個審計領域的風險等級,確定審計重點和優先級。采用統計抽樣審計方法,對高風險領域進行重點審計,進一步降低審計風險。
完善審計制度與質控,健全審計制度,建立健全公司內部審計制度,明確審計流程、標準和要求,確保審計工作的規范化和標準化。通過優化審計工作環境,提高審計人員的工作效率和質量,加強審計人員的培訓和教育。完善審計質控,積極構建項目質量管控和質量管控審計控制系統,確保審計工作的質量和準確性。強化合規性管理,制定合規管理制度,明確合規責任人和工作流程,確保各項業務符合國家法律法規和行業標準。
下一步,該公司將從多個方面入手,持續提升審計技術與方法,掌握內控環境,應用統計抽樣審計方法,完善審計工作環境,客觀評估與預防控制以及關注外部環境變化,持續提高審計工作的準確性和有效性。(雷玉娟)
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